为贯彻落实九州体育官方(中国)科技有限公司关于加强内部控制审计工作实施细则的要求,围绕企业经营管理中心工作,推动公司内部控制与审计工作的健康发展,规范企业的经济运行与内部控制管理。12月29日下午3:30,在办公楼七楼会议室召开了内部控制审计工作会。公司总会计师、内控与审计分管领导王凤仙、各部门部长及内控与审计办公室成员共22人参加了会议,副总政工师兼内控与审计办公室主任马征主持了会议。
会上,马部长宣读了公司《关于变更内控审计委员会人员》的通知,说明了内控审计委员会及内控审计办公室今后的工作任务与职责。并指出内部控制关系到公司的治理结构,风险防控与规范化管理水平,内部审计工作是企业控制风险的“预警机”,是“一把手”工程,是科学治理、依法依规经营、健康发展的前提和保障。
内控与审计专责王树汇报了九州体育官方(中国)科技有限公司对公司2013年度内部控制自评检查的结果,列举了内控评价工作中存在的问题,与大家交流了九州体育官方(中国)科技有限公司提出的整改工作建议,并按照九州体育官方(中国)科技有限公司的要求布置了2014年度内部控制评价工作。
最后,王总作总结发言,要求大家提高思想认识,内控评价是公司内部的查漏补缺,各部门主要负责人要带头真正树立风险意识、法律意识、合规意识。各部门要加强对内控与审计工作的重视程度,切实按照工作要求将责任落实到人,从建立健全规章制度、规范工作程序、监督制度执行等方面入手,实实在在的找问题,抓整改。
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