为全面落实公司工作会精神,展现企业强管理,促融合的发展理念,根据公司年度工作计划安排,内控审计部组织开展2017年度内部控制自我评价工作,经过两个月的自评、互评及复核检查,内控评价工作圆满完成。
本次内部控制评价以《京隆发电内部控制管理手册》及《京隆发电内部控制评价手册》所列的全部内容为依据,包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五大要素,十四个模块内容。经过各部门评价人员对本部门的内部控制情况进行初步认定,部门间交叉复核以及内控审计部对评价成果全面审核三个环节,最终完成2017年内部控制评价工作,并编制《2017年度京隆发电内部控制自我评价报告》。本次内控自评工作共对827个控制点进行检查,认定缺陷33项,公司内部控制等级为有效,在各个环节能有效执行内部控制措施,经营效果显著。
此次内控自评工作,各部门评价人员加班加点、协作配合,遇到问题及时沟通交流,体现了公司员工的凝聚力和执行力,各部门克服困难形成合力,共同对2017年各部门的内部控制情况全面梳理,对认定的缺陷制定详细整改措施,明确整改期限,有利于促进内控体系持续改进,达到防范管理风险的目的,保证企业健康可持续发展。
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